Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pasta AZ: LOMBO LARGO. Papelão prensado, cor preta, medindo 280 x 350mm; Com 01 argola e visor; Com alavanca, as ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento cromado ou niquelado; Deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; Deve ser forrada com papel fantasia ou liso, com reforço na parte inferior para evitar desgaste por fricção. Espessura da capa de 3,5mm aproximadamente, distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos em 45mm aproximadamente. |
Un |
868,00 |
100,0000 |
868,00 |
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) |
Un |
21,40 |
10,0000 |
21,40 |
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. |
Un |
29,80 |
10,0000 |
29,80 |
Régua em acrílico cristal, não flexível, com graduação precisa, detalhamento em centímetros e milímetros. No minimo 30cm. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) |
Un |
9,60 |
8,0000 |
9,60 |
Tesoura de escritório, aprox. 20 cm, para uso geral, com cabo em polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável. |
Un |
43,40 |
5,0000 |
43,40 |
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. |
Un |
86,00 |
20,0000 |
86,00 |
Pastas de polipropileno, com elástico, azul, cristal, fumê, tamanho mínimo 23x34 cm, 01 cm, 03 cm e 06 cm. |
Un |
10,20 |
3,0000 |
10,20 |
Caderno Espiral Grande.10 matérias. Especificação: Folhas brancas pautadas. Linhas fortes sem borrões. Com no mínimo 200 folhas, capa dura com motivos infantis. Mínimo 200X270mm. Aprovado pelo Inmetro. |
Un |
12,80 |
2,0000 |
12,80 |
ENVELOPE PARA CARTA COR BRANCA MEDIDA 25CMX18CM |
Un |
27,00 |
100,0000 |
27,00 |
Porta Canetas, Lápis, Clipes, em acrílico, cor fumê, largura 230mm, Altura 100mm |
Un |
41,76 |
3,0000 |
41,76 |
PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32 GB. |
Un |
37,99 |
1,0000 |
37,99 |
Papel fotográfico A4 Paper 150g/m², branco- brilhante. Caixa com no mínimo 10 folhas. |
Un |
9,80 |
2,0000 |
9,80 |
Cola líquida, branca, com no mínimo 90g, não-tóxica, lavável, secagem rápida, contendo: Data de validade, químico responsável e selo Inmetro indicado no rótulo. Composição: Acetato de Polivilina ou resina PVA. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) |
Un |
21,40 |
10,0000 |
21,40 |
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. |
Un |
14,90 |
5,0000 |
14,90 |
Caixas contendo Grampos para grampeador, modelo 26/6 galvanizados, em embalagem com caixa 5000 unid, em metal prateado/dourado, com proteção antiferrugem. |
Un |
43,00 |
10,0000 |
43,00 |
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI |
|
|
|
1.277,05 |
Fornecedor: EBCT |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.028.316/0026-61 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
DESPESAS POSTAIS |
ser |
4.573,41 |
1,0000 |
4.573,41 |
Fornecedor: PROCERGS |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.124.582/0001-04 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
ser |
3.535,11 |
1,0000 |
3.535,11 |
Fornecedor: AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.353.630/0001-68 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
MAO DE OBRA- |
Un |
15,00 |
1,0000 |
15,00 |
MAO DE OBRA- |
Un |
40,00 |
1,0000 |
40,00 |
LAMPADA H7 |
Un |
24,00 |
1,0000 |
24,00 |
LAMPADA |
Un |
6,00 |
1,0000 |
6,00 |
LAMPADA LED |
Un |
340,00 |
1,0000 |
340,00 |
Total AUTO MECANICA IRMÃOS PASTORE LT |
|
|
|
425,00 |
Fornecedor: GARGIONI DIST. PECAS |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.535.710/0001-16 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
MAO DE OBRA- |
Un |
250,00 |
1,0000 |
250,00 |
CHICOTE |
PÇ |
31,60 |
4,0000 |
31,60 |
CINTA |
Un |
0,50 |
2,0000 |
0,50 |
CINTA PLASICA MS210 |
PÇ |
9,00 |
6,0000 |
9,00 |
DIODO |
PÇ |
16,90 |
1,0000 |
16,90 |
FUSIVEL |
PÇ |
3,00 |
1,0000 |
3,00 |
INDICADOR DO PAINEL |
PÇ |
13,00 |
1,0000 |
13,00 |
LAMPADA |
Un |
4,00 |
1,0000 |
4,00 |
LUVA |
Un |
3,00 |
4,0000 |
3,00 |
TERMINAL |
Un |
6,00 |
4,0000 |
6,00 |
TERMINAL 3/16 |
PÇ |
3,00 |
2,0000 |
3,00 |
Total GARGIONI DIST. PECAS |
|
|
|
340,00 |
Fornecedor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.512.930/0001-24 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
ser |
1.380,52 |
1,0000 |
1.380,52 |
Total EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
|
|
|
1.380,52 |
Fornecedor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.924.146/0001-37 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
CERTIDAO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS |
Un |
309,50 |
1,0000 |
309,50 |
MATRICULA ATUALIZADA |
Un |
271,20 |
5,0000 |
271,20 |
CERTIDAO CARTORIO REGISTRO DE IMOVEIS |
Un |
50,00 |
1,0000 |
50,00 |
Total CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS |
|
|
|
630,70 |
Fornecedor: FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.369.752/0001-85 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
MAO DE OBRA- |
Un |
55,00 |
1,0000 |
55,00 |
LAMPADA |
Un |
5,00 |
1,0000 |
5,00 |
TOMADA |
Un |
55,00 |
1,0000 |
55,00 |
Total FERNANDES E OLIVEIRA ME - AUTO ELETRICA GLORIA |
|
|
|
115,00 |
Fornecedor: JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.314.341/0001-67 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
CARGA DE GAS |
Un |
90,00 |
1,0000 |
90,00 |
CARGA DE GAS |
Un |
110,00 |
1,0000 |
110,00 |
Total JFFM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
CAIXA DESCARGA PVC COR BRANCA |
Un |
63,00 |
1,0000 |
63,00 |
Engate flexível PVC Ø ½” x 40 cm |
Un |
8,90 |
1,0000 |
8,90 |
FITA VEDA ROSCA |
rl |
2,90 |
1,0000 |
2,90 |
BOIA |
PÇ |
139,00 |
1,0000 |
139,00 |
TUBO |
PÇ |
21,00 |
1,0000 |
21,00 |
PINCEL |
PÇ |
7,30 |
1,0000 |
7,30 |
CHAVE COMBINADA |
Un |
9,00 |
1,0000 |
9,00 |
CHAVE COMBINADA 7MM |
PÇ |
11,60 |
1,0000 |
11,60 |
CHAVE COMBINADA 15MM |
PÇ |
12,90 |
1,0000 |
12,90 |
CHAVE COMBINADA 9MM |
PÇ |
13,90 |
1,0000 |
13,90 |
LIMA |
PÇ |
21,00 |
2,0000 |
21,00 |
LIMA CHATA |
Un |
15,20 |
2,0000 |
15,20 |
CAIXA FERRAMENTA |
PÇ |
56,90 |
1,0000 |
56,90 |
JOGO DE CHAVE ALLEN |
jog |
34,90 |
1,0000 |
34,90 |
JOGO DE CHAVE |
Un |
37,90 |
1,0000 |
37,90 |
CHAVE |
PÇ |
25,40 |
2,0000 |
25,40 |
CHAVE FENDA |
Un |
21,00 |
2,0000 |
21,00 |
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA |
|
|
|
501,80 |
Fornecedor: SILVIO ARMILIATO - XAXO |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 374.115.350-87 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
MAO DE OBRA- |
Un |
146,00 |
1,0000 |
146,00 |
Total SILVIO ARMILIATO - XAXO |
|
|
|
146,00 |
Fornecedor: OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.961.398/0001-58 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO |
Un |
530,55 |
1,0000 |
530,55 |
CERTIDAO DE OBITO, NASCIMENTO OU CASAMENTO |
Un |
401,22 |
1,0000 |
401,22 |
Total OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE VACARIA |
|
|
|
931,77 |
Fornecedor: MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.459.406/0001-62 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pasta suspensa marmorizada e plastificada, para uso em arquivo de aço, com 01 etiqueta e 01 visor transparente, 04 grampos metálicos ou de plástico resistente, 02 hastes metálicas internas (vareta interna da pasta em metal). Ideal para organizar papéis de escritório. Dimensões mínimas: 360mmx240mm. |
Un |
626,00 |
200,0000 |
626,00 |
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 04 (quatro) unidades cada pacote, Medindo aproximadamente 38mm X 50mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. |
Un |
45,30 |
10,0000 |
45,30 |
Papel Auto-Adesivo para recado, removíveis, com adesivo exclusivo, contendo 01 (uma) unidade com 100 folhas, Medindo aproximadamente 76mm X 100mm, colorida, que fixa mensagens firmemente, sem o auxílio de clipes, grampos, taxas ou fitas. Aderência a maioria das superfícies, podendo ser retirado quando quiser e utilizado novamente. |
Un |
36,50 |
10,0000 |
36,50 |
Fita adesiva fina, transparente (tipo: durex), tamanho grande, largura 1,2cm, mínimo 12mmx3m, contendo rótulo: marca do fabricante, validade. Dorso de filme de celofane tratado e adesivo à base de resina e borracha, sensível a pressão. |
Un |
6,65 |
5,0000 |
6,65 |
BORRACHA VINIL BRANCA COM CINTA PLASTICA PARA LAPIS GRAFITE MEDINDO 42 X 21 Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) |
Un |
9,44 |
8,0000 |
9,44 |
Extrator de grampos, aço inoxidável, cromada, resistente, cabo reforçado, tipo espátula, comprimento aproximado 145X17mm. |
Un |
37,20 |
10,0000 |
37,20 |
APONTADOR RET. DE FERRO PARA LAPIS ,LAMINA AÇO TEMPERADO, SEM DEPOSITO COM UM FURO Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) |
Un |
1,54 |
2,0000 |
1,54 |
Atilho super amarelo nº 18, (borrachinha de dinheiro). Pacote de 50g. |
Un |
78,00 |
30,0000 |
78,00 |
Caixa de Clipes para papéis, tamanho PEQUENO, 2/0 aproximado, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento anti-ferrugem. 500 g. |
Un |
107,40 |
10,0000 |
107,40 |
Grampeador de mão tipo alicate, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox, com capacidade para grampear, mínimo 25 (vinte e cinco) folhas de papel. |
Un |
222,50 |
5,0000 |
222,50 |
Livro protocolo de correspondência ¼ com 100 folhas. |
Un |
66,00 |
6,0000 |
66,00 |
Almofada para carimbo, capa plástica ou metal, esponja absorvente revestida de tecido, médio, preta. |
Un |
19,98 |
3,0000 |
19,98 |
Tinta para almofada de carimbo, conteúdo mínimo 35 ml. Cor preta. |
Un |
22,56 |
4,0000 |
22,56 |
Caixa arquivo morto em papelão, tamanho ofício (250x130x350mm) |
Un |
60,00 |
20,0000 |
60,00 |
Total MILRAU COM. DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA |
|
|
|
1.339,07 |
Fornecedor: DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.320.360/0001-84 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
ser |
449,10 |
1,0000 |
449,10 |
Total DOBEL-DIST.DE DIARIO OFICIAL DE BRASILIA E EST.LTD |
|
|
|
449,10 |
Fornecedor: ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.276.894/0001-11 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
DETERGENTE LÍQUIDO (LOUÇA), AROMA NEUTRO OU LIMÃO, EM EMBALAGEM PLÁSTICA. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: LINEAR AQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO. APLICAÇÃO PARA REMOÇÃO DE GORDURA E SUJEIRA EM GERA, COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. BOMBONA DE 5 LITRO |
Un |
176,60 |
20,0000 |
176,60 |
Total ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
|
|
|
176,60 |
Fornecedor: IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.460.616/0001-48 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
CARIMBO |
Un |
208,00 |
4,0000 |
208,00 |
CARIMBO |
Un |
45,00 |
1,0000 |
45,00 |
CARIMBO DATADOR |
Un |
85,00 |
1,0000 |
85,00 |
Total IVETE TERESINHA FLORES - OPEN GRAF |
|
|
|
338,00 |
Fornecedor: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.970.583/0001-25 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
GUIA DESPESA JUDICIAL |
Un |
840,00 |
1,0000 |
840,00 |
Total FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEF. PÚBLICA |
|
|
|
840,00 |
Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.769.641/0001-10 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
DIVULGAÇÃO |
Un |
588,16 |
1,0000 |
588,16 |
DIVULGAÇÃO |
Un |
800,00 |
1,0000 |
800,00 |
Total EMPRESA JORNALISTICA VACARIENSE LTDA - ME |
|
|
|
1.388,16 |
Fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.522.064/0001-66 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,30 |
1,0000 |
43,30 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,30 |
1,0000 |
43,30 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,30 |
1,0000 |
43,30 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,30 |
1,0000 |
43,30 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,30 |
1,0000 |
43,30 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,30 |
1,0000 |
43,30 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,30 |
1,0000 |
43,30 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,30 |
1,0000 |
43,30 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,30 |
1,0000 |
43,30 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,30 |
1,0000 |
43,30 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,30 |
1,0000 |
43,30 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,74 |
1,0000 |
43,74 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,74 |
1,0000 |
43,74 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,74 |
1,0000 |
43,74 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,74 |
1,0000 |
43,74 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,74 |
1,0000 |
43,74 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,74 |
1,0000 |
43,74 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,74 |
1,0000 |
43,74 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,30 |
1,0000 |
43,30 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
524,88 |
1,0000 |
524,88 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,74 |
1,0000 |
43,74 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,74 |
1,0000 |
43,74 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,74 |
1,0000 |
43,74 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,74 |
1,0000 |
43,74 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,74 |
1,0000 |
43,74 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,74 |
1,0000 |
43,74 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,74 |
1,0000 |
43,74 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
43,74 |
1,0000 |
43,74 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
196,83 |
1,0000 |
196,83 |
GUIAS DESPESAS EXECUÇÕES FISCAIS |
Un |
153,09 |
1,0000 |
153,09 |
Total TRIBUNAL DE JUSTICA - PODER JUDICIARIO |
|
|
|
2.050,50 |
Fornecedor: N.J.L. NEUBARTH |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.145.819/0001-35 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Caneta esferográfica, AZUL, escrita fina, corpo único em acrílico transparente sextavado/oitavado, máximo 0,8mm, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-asfixiante na cor da tinta, carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe, marca do fabricante e local de industrialização gravada/marcada no corpo (não apenas pintada). Deverá estar em acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) |
Un |
54,50 |
50,0000 |
54,50 |
Lápis preto de grafite, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca e logotipo do fabricante impressas no corpo, corpo sextavado, em madeira na cor preta/verde, indicação do local de industrialização impressa/gravada no corpo. Deverá estar de acordo com os padrões do INMETRO (portaria INMETRO 481/2010) |
Un |
1,30 |
5,0000 |
1,30 |
Caixa de clipes cor: dourado n°05, contendo 100 unidades por caixa, prende aprox. 5 folhas ara me iâmetro , 50mmxlargura 4mmx12mm |
Un |
13,62 |
2,0000 |
13,62 |
Pasta de polipropileno, tipo catálogo, tamanho ofício, com 10 sacos removíveis. Dimensões aproximadas 347x255x13mm. |
Un |
29,07 |
3,0000 |
29,07 |
Envelopes de Polietileno, grosso, com 04 furos (sacos plásticos para folha). |
Un |
5,60 |
20,0000 |
5,60 |
Total N.J.L. NEUBARTH |
|
|
|
104,09 |
Fornecedor: ZILA MARIA DAMBROS-EPP |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 21.444.300/0001-30 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
AÇUCAR CRISTAL. Obtido através da tecnologia da industrialização da cana-de-açúcar. Deve apresentar excelente brancura e rápida dissolução. Ingredientes: sacarose obtida de cana de açúcar. Características sensoriais: aspecto de cristal branco, sem empedramento; sabor doce característico; odor característico, sem odor desagradável; aroma característico. Não contém glúten. Livre de impurezas ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo. Acondicionado em embalagem plástica (polietileno) atóxica, termossoldada, resistente e transparente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, prazo de validade, informações nutricionais, número de lote, quantidad |
Kg |
48,40 |
20,0000 |
48,40 |
Total ZILA MARIA DAMBROS-EPP |
|
|
|
48,40 |
Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
COPIAS DE DOCUMENTOS |
Un |
316,00 |
1,0000 |
316,00 |
COPIAS DE DOCUMENTOS |
Un |
4.055,35 |
1,0000 |
4.055,35 |
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA |
|
|
|
4.371,35 |
Fornecedor: MHNET TELECOMUNICAÇOES EIRELI (RS) |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.245.502/0004-49 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
SERVICO TECNICO |
Un |
649,50 |
5,0000 |
649,50 |
Total MHNET TELECOMUNICAÇOES EIRELI (RS) |
|
|
|
649,50 |
Fornecedor: JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.104.636/0001-49 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
CERTIDAO DE JUCERGS |
Un |
52,66 |
1,0000 |
52,66 |
CERTIDAO DE JUCERGS |
Un |
78,99 |
1,0000 |
78,99 |
CERTIDAO DE JUCERGS |
Un |
52,66 |
1,0000 |
52,66 |
CERTIDAO DE JUCERGS |
Un |
26,33 |
1,0000 |
26,33 |
CERTIDAO DE JUCERGS |
Un |
52,66 |
1,0000 |
52,66 |
CERTIDAO DE JUCERGS |
Un |
26,33 |
1,0000 |
26,33 |
CERTIDAO DE JUCERGS |
Un |
52,66 |
1,0000 |
52,66 |
Total JUNTA COMERCIAL, IND. E SERV. DO RGS - JUCISRS |
|
|
|
342,29 |
Fornecedor: L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.575.716/0001-03 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
MOUSE USB |
Un |
139,00 |
10,0000 |
139,00 |
CADEIRA GIRATORIA |
Un |
649,00 |
1,0000 |
649,00 |
PLATAFORMA |
Un |
90,00 |
1,0000 |
90,00 |
PISTAO |
Un |
80,00 |
1,0000 |
80,00 |
ARANHA |
PÇ |
130,00 |
1,0000 |
130,00 |
Total L.E VALIM COM. DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRELI - SEJAPEL OFFICE |
|
|
|
1.088,00 |
Fornecedor: LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.281.727/0001-40 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ROLÃO), CONTENDO NO MÍNIMO 8 (OITO) ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA NAS MEDIDAS 300M X 10CM. |
Un |
802,50 |
30,0000 |
802,50 |
Total LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
|
|
802,50 |
Fornecedor: FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.734.851/0001-07 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. |
Un |
21,00 |
30,0000 |
21,00 |
Total FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA |
|
|
|
21,00 |
Fornecedor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.759.356/0001-74 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Caneta corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, secagem rápida, atóxico, inodoro, com no mínimo 08ml, ponta de metal. Validade, modo de usar/instruções, marca, químico responsável e composição, todas, impressas no rótulo; |
Un |
56,52 |
12,0000 |
56,52 |
Total BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
|
|
|
56,52 |
Fornecedor: EMANUELI PORTELA GERVINO |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 042.692.810-57 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA |
Un |
400,00 |
1,0000 |
400,00 |
Total EMANUELI PORTELA GERVINO |
|
|
|
400,00 |
Fornecedor: R & D MECANICA E AUTO PEÇAS |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.206.179/0001-21 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
MAO DE OBRA- |
Un |
600,00 |
1,0000 |
600,00 |
LONA P/ BANNER 7,15 X 3,50M |
Un |
530,00 |
2,0000 |
530,00 |
REBITES |
Un |
48,00 |
160,0000 |
48,00 |
DIAFRAGMA |
PÇ |
45,00 |
1,0000 |
45,00 |
RETENTOR DO CUBO DE RODA |
Un |
460,00 |
4,0000 |
460,00 |
Total R & D MECANICA E AUTO PEÇAS |
|
|
|
1.683,00 |
Fornecedor: MANOEL CLAUDIO VARELA LISBOA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 163.376.890-20 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA |
Un |
400,00 |
1,0000 |
400,00 |
Total MANOEL CLAUDIO VARELA LISBOA |
|
|
|
400,00 |
Fornecedor: GUILHERME DA SILVA BARCELOS |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.343.252/0001-84 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
ARQUIVO DIGITAL |
Un |
1.250,00 |
1,0000 |
1.250,00 |
AMPLIAÇÕES FOTOGRÁFICAS |
Un |
14.000,00 |
3,0000 |
14.000,00 |
Total GUILHERME DA SILVA BARCELOS |
|
|
|
15.250,00 |
Fornecedor: BELLA PEDRA COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 41.008.537/0001-85 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
MAO DE OBRA- |
Un |
243,00 |
1,0000 |
243,00 |
GRANITO CINZA CORUMBA |
Un |
487,00 |
2,0000 |
487,00 |
Total BELLA PEDRA COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA |
|
|
|
730,00 |
Fornecedor: PAOLA NATHALY BITTENCOURT DE OLIVEIRA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 029.684.300-84 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA |
Un |
400,00 |
1,0000 |
400,00 |
Total PAOLA NATHALY BITTENCOURT DE OLIVEIRA |
|
|
|
400,00 |
Fornecedor: GABRIEL BORGES TOCHETTO |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 074.665.119-88 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA |
Un |
400,00 |
1,0000 |
400,00 |
Total GABRIEL BORGES TOCHETTO |
|
|
|
400,00 |
Fornecedor: VANIA ANTUNES VIEIRA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 923.472.660-04 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA |
Un |
400,00 |
1,0000 |
400,00 |
Total VANIA ANTUNES VIEIRA |
|
|
|
400,00 |
Fornecedor: ARIANE DIAS DE FREITAS |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 061.399.680-11 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA |
Un |
400,00 |
1,0000 |
400,00 |
Total ARIANE DIAS DE FREITAS |
|
|
|
400,00 |
Fornecedor: BIANCA GRAZZIOTIN |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 928.230.920-72 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
PREMIAÇAO NOTA FISCAL GAUCHA |
Un |
400,00 |
1,0000 |
400,00 |
Total BIANCA GRAZZIOTIN |
|
|
|
400,00 |
Total SECRETARIA MUN. GESTÃO E FINANÇAS |
|
|
|
48.644,14 |
Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO |
CNPJ: 87.866.745/0001-16 |
Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
FECHADURA COMPLETA PORTA INTERNA MADEIRA |
Un |
120,00 |
1,0000 |
120,00 |
CHAVE |
Un |
18,00 |
2,0000 |
18,00 |
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. |
|
|
|
138,00 |
Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
BRITA N° 01 |
M³ |
127,50 |
1,5000 |
127,50 |
Areia Média |
M³ |
314,85 |
1,5000 |
314,85 |
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI |
|
|
|
442,35 |
Fornecedor: FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.686.208/0001-79 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
POXIPOL |
Un |
22,20 |
1,0000 |
22,20 |
ANCINHO COM CABO |
Un |
79,00 |
1,0000 |
79,00 |
ENXADA COM CABO |
Un |
19,90 |
1,0000 |
19,90 |
Total FLECHA - MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA |
|
|
|
121,10 |
Fornecedor: LUIZ ANTUNES BORGES |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 178.356.820-87 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
CONSERTO DE PNEU |
Un |
20,00 |
1,0000 |
20,00 |
Total LUIZ ANTUNES BORGES |
|
|
|
20,00 |
Fornecedor: CREA-RS |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.695.790/0001-95 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" |
ser |
88,78 |
1,0000 |
88,78 |
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" |
ser |
88,78 |
1,0000 |
88,78 |
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" |
ser |
88,78 |
1,0000 |
88,78 |
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" |
ser |
88,78 |
1,0000 |
88,78 |
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" |
ser |
88,78 |
1,0000 |
88,78 |
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" |
ser |
88,78 |
1,0000 |
88,78 |
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" |
ser |
88,78 |
1,0000 |
88,78 |
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" |
ser |
88,78 |
1,0000 |
88,78 |
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART - "CREA" |
ser |
88,78 |
1,0000 |
88,78 |
Fornecedor: J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 24.312.890/0001-35 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
CAMISA |
Un |
850,00 |
17,0000 |
850,00 |
CAMISA |
Un |
1.000,00 |
25,0000 |
1.000,00 |
Total J. BORBA COM. DE CONFECCOES DO VEST. EIRELI - ME |
|
|
|
1.850,00 |
Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
FOTOCOPIAS |
Un |
1.337,61 |
1,0000 |
1.337,61 |
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA |
|
|
|
1.337,61 |
Fornecedor: 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.180.409/0001-19 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
SAE 5W30 API SN SINTÉTICO |
l |
112,68 |
4,0000 |
112,68 |
TM 3 |
Un |
25,11 |
1,0000 |
25,11 |
Total 4 IRMAOS KARANGAS MECANICA E AUTO CENTER LTDA |
|
|
|
137,79 |
Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.840.270/0001-15 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Anotação de responsabilidade tecnica - ART - CRBIO |
ser |
97,95 |
1,0000 |
97,95 |
Total CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
|
|
97,95 |
Total SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E URBANISMO |
|
|
|
4.943,82 |
Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
CNPJ: 87.866.745/0001-16 |
Fornecedor: VIDRO ASTRAL LTDA. |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.296.014/0001-18 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
VIDRO TEMPERADO |
Un |
468,00 |
1,0000 |
468,00 |
Total VIDRO ASTRAL LTDA. |
|
|
|
468,00 |
Fornecedor: FG PRINCIPAL COM. DE UTILIDADES DOMÉSTICAS. |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.083.073/0001-69 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
FILTRO |
Un |
130,00 |
1,0000 |
130,00 |
Total FG PRINCIPAL COM. DE UTILIDADES DOMÉSTICAS. |
|
|
|
130,00 |
Fornecedor: SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.402.761/0001-20 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
GARFO |
PÇ |
205,00 |
50,0000 |
205,00 |
THINNER COMUM |
Un |
168,90 |
1,0000 |
168,90 |
Total SG. COM DE TINTAS LTDA - COR E CIA |
|
|
|
373,90 |
Fornecedor: DELTACOMP FERRAGENS EIRELI |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.828.366/0002-34 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
PREGO 10X10 |
Kg |
55,00 |
1,0000 |
55,00 |
PARAFUSO FRANCES |
Un |
39,00 |
325,0000 |
39,00 |
PARAFUSO FIXER |
Un |
103,60 |
2,8000 |
103,60 |
BIT PHILIPS |
Un |
8,75 |
1,0000 |
8,75 |
PONTEIRA |
Un |
7,00 |
1,0000 |
7,00 |
Total DELTACOMP FERRAGENS EIRELI |
|
|
|
213,35 |
Fornecedor: FERNANDO BRAZ VARELA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.457.273/0001-77 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
GABARITO |
PÇ |
1.407,00 |
4,0000 |
1.407,00 |
SOLDA |
Un |
350,00 |
1,0000 |
350,00 |
Total FERNANDO BRAZ VARELA |
|
|
|
1.757,00 |
Total DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
|
|
|
2.942,25 |
Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ESPORTE |
CNPJ: 87.866.745/0001-16 |
Fornecedor: ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.358.920/0001-79 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
M³ de areia média |
M³ |
4.198,00 |
20,0000 |
4.198,00 |
Total ARCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI |
|
|
|
4.198,00 |
Fornecedor: DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.809.640/0001-00 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
MAO DE OBRA- |
Un |
140,00 |
1,0000 |
140,00 |
MAO DE OBRA- |
Un |
150,00 |
1,0000 |
150,00 |
RADIADOR |
PÇ |
485,00 |
1,0000 |
485,00 |
ADITIVO |
Un |
30,00 |
1,0000 |
30,00 |
ABRACADEIRA |
PÇ |
10,00 |
1,0000 |
10,00 |
JOGO VELA |
PÇ |
110,00 |
1,0000 |
110,00 |
JOGO CABOS VELA |
jog |
150,00 |
1,0000 |
150,00 |
BOBINA DE IGNIÇÃO |
Un |
290,00 |
1,0000 |
290,00 |
DIAGNOSTICO E LIMPEZA FALHAS |
PÇ |
40,00 |
1,0000 |
40,00 |
Total DARCI DOMINGOS CALGARO - EPP |
|
|
|
1.405,00 |
Fornecedor: MAISA BASSO GODINHO - UP |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.485.132/0001-77 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
SERVIÇO TECNICO |
Un |
80,00 |
1,0000 |
80,00 |
Total MAISA BASSO GODINHO - UP |
|
|
|
80,00 |
Fornecedor: INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.600.841/0001-47 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
CAIXA DE DESCARGA |
Un |
470,00 |
10,0000 |
470,00 |
ENGATE FLEXIVEL |
Un |
65,00 |
10,0000 |
65,00 |
TORNEIRA PRETA |
Un |
39,50 |
10,0000 |
39,50 |
Total INOVAR ELEVADA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP |
|
|
|
574,50 |
Fornecedor: MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.099.646/0001-54 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
M² de Forro de pinus 1ª tratado e seco COM TRATAMENTO ANTI MOFO |
m² |
1.176,00 |
60,0000 |
1.176,00 |
Total MERCASERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP |
|
|
|
1.176,00 |
Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
IMPRESSÃO PRETO |
ser |
50,62 |
1,0000 |
50,62 |
SERVIÇO TECNICO |
Un |
289,68 |
1,0000 |
289,68 |
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA |
|
|
|
340,30 |
Fornecedor: CATIA GROODERS - VISUAL ARTES |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 29.744.148/0001-12 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
MAO DE OBRA- |
Un |
70,00 |
1,0000 |
70,00 |
Total CATIA GROODERS - VISUAL ARTES |
|
|
|
70,00 |
Fornecedor: LULI MODAS - ME |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 27.327.473/0001-54 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
TROFEUS |
Un |
16.800,00 |
480,0000 |
16.800,00 |
Total LULI MODAS - ME |
|
|
|
16.800,00 |
Total DEPARTAMENTO DE ESPORTE |
|
|
|
24.643,80 |
Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE CULTURA |
CNPJ: 87.866.745/0001-16 |
Fornecedor: LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.358.132/0001-33 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
COPIA DE CHAVE |
Un |
63,00 |
7,0000 |
63,00 |
Total LOURENÇO MACIEL DA CONCEIÇÃO.. |
|
|
|
63,00 |
Fornecedor: LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.140.433/0001-60 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Livro ata com 100 folhas |
Un |
33,98 |
2,0000 |
33,98 |
Fita adesiva larga, transparente, mínimo 45mmx40m, contendo rótulo interno. Marca do fabricante. Validade. Dorso de filme de Polipropileno e adesivo à base de resina e borracha sintética ou acrílico à base d’água. |
Un |
49,90 |
10,0000 |
49,90 |
Total LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI |
|
|
|
83,88 |
Fornecedor: PAGSEGURO INTERNET S.A. |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.561.701/0001-01 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
CURSO |
Un |
100,00 |
1,0000 |
100,00 |
Total PAGSEGURO INTERNET S.A. |
|
|
|
100,00 |
Fornecedor: ATACADÃO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 31.391.849/0001-67 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
SERVIÇO TECNICO |
Un |
1.200,00 |
1,0000 |
1.200,00 |
Total ATACADÃO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
|
|
|
1.200,00 |
Fornecedor: LINDOMAR XAVIER DA CRUZ 70798567015 |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 26.038.254/0001-92 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
MAO DE OBRA- |
Un |
2.950,00 |
1,0000 |
2.950,00 |
Total LINDOMAR XAVIER DA CRUZ 70798567015 |
|
|
|
2.950,00 |
Total DEPARTAMENTO DE CULTURA |
|
|
|
4.396,88 |
Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS |
CNPJ: 87.866.745/0001-16 |
Fornecedor: GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.435.105/0001-52 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
SERVIÇO TECNICO |
Un |
9.280,00 |
1.000,0000 |
9.280,00 |
Total GRAFICA OLIVEIRA E SOUZA LTDA - GRAFICA ARTECOLOR |
|
|
|
9.280,00 |
Fornecedor: SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.574.883/0001-05 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
MAO DE OBRA- |
Un |
4.950,00 |
1,0000 |
4.950,00 |
Total SANTOS E SOUZA CONSTRUÇOES LTDA |
|
|
|
4.950,00 |
Fornecedor: TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 32.027.908/0001-85 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
LAMPADA FLUORESCENTE DE LED |
Un |
1.228,50 |
15,0000 |
1.228,50 |
Total TRM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES |
|
|
|
1.228,50 |
Total DEPARTAMENTO DE LAZER E EVENTOS |
|
|
|
15.458,50 |
Órgão Requisitante: SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
CNPJ: 87.866.745/0001-16 |
Fornecedor: MAISA BASSO GODINHO - UP |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.485.132/0001-77 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
MAO DE OBRA- |
Un |
21,60 |
1,0000 |
21,60 |
Total MAISA BASSO GODINHO - UP |
|
|
|
21,60 |
Fornecedor: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.225.739/0001-10 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
MAO DE OBRA- |
Un |
555,80 |
1,0000 |
555,80 |
Total COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA |
|
|
|
555,80 |
Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 30.986.684/0001-03 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
FARDOS CONTENDO COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, RESISTENTE, PADRÃO ABNT, MATERIAL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, APLICAÇÃO ÁGUA, SUCO, REFRIGERANTE, MÍNIMO 100 UNIDADES. CAPACIDADE DE 200 ML |
Un |
201,50 |
50,0000 |
201,50 |
Total WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS |
|
|
|
201,50 |
Fornecedor: FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.734.851/0001-07 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
ESPONJA PARA LIMPEZA (LOUÇA) DE POLIURETANO, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO NO MÍNIMO 102X70X20MM, COM FORMATO RETANGULAR, COM BACTERICIDA, PREFERENCIALMENTE NA COR VERDE FIBRA ABRASIVA E AMARELA ESPONJA MACIA. |
Un |
140,00 |
200,0000 |
140,00 |
Total FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA |
|
|
|
140,00 |
Total SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS |
|
|
|
918,90 |
Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
CNPJ: 87.866.745/0001-16 |
Fornecedor: MAGAZINE LUIZA |
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 47.960.950/0282-12 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|