CONTRATOS E ADITIVOS – FEVEREIRO DE 2010
Mod Contratado CNPJ/ CPF Objeto Data
Assinatura
Prazo de Vigência Empenho Valor R$
009 D SIX INTERFACES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 07.720.109.0001-42 manutenção e atualização do site www.vacaria.rs.gov.br, atualização de págs. Das Sec. E Dpts. , Prog. De págs. Em HTML e PHP, Prog. De Banco de dados, Backups, Manutenção FTP, Criação e manutenção do sistema de requerimentos em gerais e manutenção do protocolo on-line. 02/02/10 12 meses 2010/001788 7.800,00
010 D NAIR CAMELO 394.023.550-49 Serviços de Contabilidade para a CODEVC – Companhia de Desenvolvimento de Vacaria 02/02/10 12 meses 2010/001806 3.000,00
011 PR NELSON DONADELLO ME 92.935.3450001-55 Aquisição de 5.000 metros lineares de cordão meio-fio de pedra basáltica 12/02/10 12/02/10 a 12/08/10 2010/001551 54.000,00
012 PR GERALDO ANDREOLLA E CIA LTDA. 89.802.102.0001-34 Aquisição de 3.350 metros cúbicos de pedrisco e 1.670 metros cúbicos de pó de brita 12/02/10 12/02/10 a 12/08/10 2010/001549 153.930,00
013 PR ANDREA FÁTIMA SUTIL DOS SANTOS 08.955.224.0001-69 Aquisição de 125.000 unidades de paralelepípedo de primeira qualidade de 15x12 12/02/10 12/02/10 a 12/08/10 2010/001550 78.750,00
014 D SÉRGIO SOLDERA 232.637.500-97 contratação de mão-de-obra de Clínica Geral 18/02/10 06 meses
2.521,47 mensais
015 D NAIR RIBEIRO DO NASCIMENTO 221.294.480-20 contratação de mão-de-obra de Clínica Geral 18/02/10 06 meses
2.521,47 mensais
016 D LEANDRO CAON MARTINI 377.195.800-87 contratação de mão-de-obra de Clínica Geral 19/02/10 06 meses
2.521,47 mensais
017 D MARCO ANTONIO MAHFUS 566.096.630-68 contratação de mão-de-obra de Clínica Geral 19/02/10 06 meses
2.521,47 mensais
018 D ORLY MARTINS 05.561.228.0001-74 Transporte Escolar, coxilha Grande Externo, Quatro Bocas, Coxilha Grande Interno Itacolomi, Coxilha Grande Interno A, Coxilha Grande Fazenda Cedro, Coxilha grande Interno B, 22/02/10 20 dias 2010/002155 19.263,04
019 D ALESSANDRO BOFF ZORASKI 09.136.899.0001-49 Transporte Escolar, Capão Alto – A, Fazenda da Ramada – B, Passo do Capão Interno – A, Fazenda da Estrela Escolas Nucleadas – B, Refugiado Interno – Santa Luzia, Refugiado Interno Raia Gaúcha, Refugiado externo – A, Refugiado Externo – B 22/02/10 20 dias 2010/002154 32.483,60
020 D FONTUR TRANSPORTES LTDA. 05.788.715.0001-74 Transporte Escolar, Macena, Capão da Herança Interno-B 22/02/10 20 dias 2010/002156 7.223,13
021 D PAULO SÉRGIO DE LIMA 07.089.103.0001-19 Transporte Escolar, Macena Interno e Moerão 22/02/10 20 dias
7.846,52
022 D ALCEU OLIBONI DA ROCHA 05.888.043.0001-79 Transporte Escolar, Passo da Porteira, Fazenda do Lagoão, Estação Experimental 22/02/10 20 dias 2010/002152 7.972,32
023 D ELIANE RECH ME 10.267.980.0001-47 Transporte Escolar, Estrada velha p/ Antônio Prado, Capão Alto – B, Bela Vista Interno, 22/02/10 20 dias 2010/002149/002150/002151 10.733,80
024 D CLADITUR TRANSPORTES 06.307.883.0001-63 Transporte Escolar, Bela Vista, Capão da Herança, 22/02/10 20 dias 2010/002153 9.920,01
025 D FABIANA DE ALMEIDA RIBEIRO ME 08.630.388.0001-03 Transporte Escolar, Coxilha Grande Interno – Caravágio – A, Coxilha Grande Interno – Caravágio – B, 22/02/10 20 dias 2010/002161 5.032,00
026 D GIBRATUR TRANSPORTES LTDA. 03.058.034.0001-25 Transporte Escolar, Fazenda da Estrela Interno Capão Alto, Fazenda da Estrela Interno Mato Queimado – B, Fazenda da Estrela Escola Nucleadas – A, Fazenda da Estrela EJA, 22/02/10 20 dias 2010/002159 14.944,19
027 D ÁGUIA SERANA TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA. 07.735.535.0001-50 Transporte Escolar, Fazenda da Armada – A, Passo do Capão, Fazenda Estrela – A, Fazenda da Estrela – B, 22/02/10 20 dias 2010/002160 19.494,58
028 D MARCELO DE CARVALHO BORGES ME 08.614.909.0001-41 Transporte Escolar, Estrada Velha p/ Antônio Prado – A, Fazenda da estrela Interno Mato Queimado – A, 22/02/10 20 dias 2010/002158 5.840,42
029 PR PETROVAC COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. 02.325.668.0001-34 Aquisição de 95.540 litros de gasolina 23/02/10 12 meses 2010/001773/001774/001775/001776/001777/001778/001779/001780/001823/001825/001827/001828/001830 231.206,80
030 PR LUBRIVAC COM. E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 91.659.698.0001-07 Aquisição de 365.000 litros de óleo diesel 23/02/10 12 meses 2010/001829 627.800,00
031 PR AUTO POSTO ARI FILHO 90.042.912.0001-19 Aquisição de 53.000 litros de óleo diesel 23/02/10 12 meses 2010/001782/001822/001824/001826 103.350,00
032 PR PETROPAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 87.902.532.0001-00 Aquisição de 3.000 litros de álcool 23/02/10 12 meses 2010/001781 6.960,00



























Legenda:








D = Dispensa






IN= Inexigibilidade






C= Convite






TP= Tomada de Preço






CC= Concorrência






PR= Pregão